广西生态工程职业技术学院2025年单位预算公开说明
目录
第一部分:单位概况
第二部分:广西生态工程职业技术学院2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西生态工程职业技术学院2025年预算公开报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)基本情况
广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办,自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校,学校是自治区示范性高等职业院校、首批国家高技能人才培养示范基地、自治区特色高校、自治区高水平专业群建设单位、中国(南方)现代林业职业教育集团理事长单位(国家职教示范集团)、自治区文明校园、国家林业和草原局科普基地、广西珍贵乡土树种良种培育中心、柳州市生态林业科普教育基地。
学校创办于1956年,前身为广西林业学校,坐落在风景秀丽的柳州市北部生态新区,校园内环境优雅,拥有3A级国家森林公园——君武森林公园。
学校实训条件优越。拥有中央财政支持职业教育实训基地3个、教育部校企共建生产性实训基地2个,教育部协同创新中心1个、自治区示范性实训基地5个、国家林业和草原局示范性实训基地1个,自治区高职示范特色专业及实训基地11个。校内设有教学实验林场、林业调查规划设计院、艺景园林公司等校办企业;校外与行业企事业单位广泛合作,建立了校外实训基地262家,与芬兰斯道拉恩索公司、印尼金光集团、中国建设五局、上汽通用五菱、广西高峰林场等300多家大型企业建立了稳定的校企合作关系,开展合作办学。
(二)主要事业成效
近年来,学校承担国家和自治区科研项目180多项,取得较大科研成果30项,获得省部级奖励近20项,培育林木良种1个,制定林业行业标准1项;获得专利24项,其中发明专利15项;出版专著11部,主编出版教材100多部,发表科研论文1500多篇,承担了教育部森林资源保护与利用协同创新中心、广西珍贵乡土树种良种培育中心、广西林业科技服务平台建设,学校在全国高职科研服务经费排行中始终保持前50强,为服务区域经济发展提供了强大的助力。学校与美国俄亥俄州立大学、澳大利亚科工组织、澳大利亚农业中心、印尼特立沙帝大学、越南林业大学、越南东北农林高等专科学校等教学科研机构建立了友好合作关系,与美国俄亥俄州立大学合作开展林业碳汇研究,与澳大利亚科工组织合作开展桉树材性改良等研究项目。
学校人才培养成效显著。目前学校已培养各类高素质技术技能人才15万多人。已连续18年荣获“自治区高校毕业生就业创业工作突出单位”。涌现出“全国脱贫攻坚优秀个人”齐书亚,国家林业和草原局首届“扎根基层工作献身林草事业”优秀毕业生、第一批“最美林草科技推广员”荣誉称号获得者吴艺梅,广西五一劳动奖章获得者苏金阅、李丽芳等优秀校友。
二、机构设置情况
学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院等11个二级学院。
第二部分:广西生态工程职业技术学院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入37,777.27万元,总支出37,777.27万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长3011万元,增长8.66%,主要原因是学生增多,生均拨款的增加。总支出较上年增长8.66%,主要原因是人员经费的增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算37,777.27万元,同比增加3,011万元,同比增长8.66%。收入预算增长的主要原因:学生人数增加,生均拨款增加,学费收入增加,事业收入增加。单位收入主要包括财政拨款收入和纳入财政专户管理的收入。
财政预算拨款22,979.58万元,同比增加2,128.17万元,增长10.2%。其中:自治区本级经费拨款17,527.97万元,同比增加2,407.61万元,增长15.92%;中央补助5,451.61万元,同比增加726.56万元,增长15.38%;一般债0元,减少1,006万元。财政拨款收入预算增长的主要原因:学生人数增加,配套生均经费增加。
纳入财政专户管理的收入安排的资金14,797.69万元,同比增长882.85万元,增长6.34%。财政拨款收入预算增长的主要原因:学生人数增加,学费总收入和住宿费总收入增加。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算37,777.27万元。基本支出15,405.69万元,占支出总预算40.78%,同比增加3,798.68万元,增长32.73%,增长的主要原因是编外人员经费纳入基本支出及新聘用人员增加。项目支出22,180.80万元,占支出总预算58.71%,同比减少978.44万元,降低4.22%,增长的主要原因是2025年没有安排一般债项目,项目资金减少。
按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
高等职业教育支出36,666.93万元,占支出总预算97.06%,同比增加2,665.7万元,增长7.84%,增长的主要原因是人员经费及教育专项支出增加;
社会保障和就业支出593.98万元,占支出总预算1.57%,同比增加186.71万元,增长45.84%,增长主要原因是人员增加,社保支出同步增加,以及新增一就业项目,相关支出增加;
卫生健康支出136.14万元,占支出总预算0.36%,同比增加3.78万元,增长2.86%,增长主要原因是人员增加,医疗等卫生健康支出同步增加;
节能环保支出2万元,占支出总预算0.005%,同比减少1.47万元,降低42.36%,减少主要原因是国有林保护修复补助减少;
农林水支出168.78万元,占支出总预算0.04%,同比增加150.5万元,增长823.3%,增长原因是获资助的科研课题增加,研究和推广经费增加;
住房保障支出209.44万元,占支出总预算0.55%,同比增加5.8万元,增长2.85%,增长主要原因是人员增加,住房保障支出同步增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入22,979.58万元,同比增加2128.17万元,增长10.21%。其中:自治区本级经费拨款17,527.97万元,同比增加2,407.61万元,增长15.92%;中央补助5,451.61万元,同比增加726.56万元,增长15.38%;一般债0元,减少1,006万元。财政拨款收入预算增长的主要原因:学生人数增加,配套生均经费增加。
2024年财政拨款支出22,979.58万元。基本支出10,501.00万元,占一般公共预算支出的45.7%,同比增加2,200.83万元,增长26.52%;项目支出12,478.58万元,占财政拨款支出的54.3%,同比减少72.66万元,降低0.58%。财政拨款支出预算增长的主要原因:人员增加,学校发展,学校的管理和运行成本更加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
教育支出22,116.12万元,占一般公共预算支出的96.24%,同比增加1893.98万元,增长9.37%,增长的主要原因是人员经费和教育专项经费增加。;
社会保障和就业支出347.09万元,占一般公共预算支出的1.51%,同比增加75.58万元,增长27.84%,增长的主要原因是人员数量增加导致社保缴费增多;
卫生健康支出136.14万元,占支出总预算0.36%,同比增加3.78万元,增长2.86%,增长主要原因是人员增加,医疗等卫生健康支出同步增加;
节能环保支出2万元,占支出总预算0.005%,同比减少1.47万元,降低42.36%,减少主要原因是国有林保护修复补助减少;
农林水支出168.78万元,占支出总预算0.04%,同比增加150.5万元,增长823.3%,增长原因是获资助的科研课题增加,研究和推广经费增加;
住房保障支出209.44万元,占支出总预算0.55%,同比增加5.8万元,增长2.85%,增长主要原因是人员增加,住房保障支出同步增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出10,501.00万元,占一般公共预算支出的45.7%,同比增加2,200.83万元,增长26.52%;增长主要原因是人员增加。其中:
工资福利支出7,890.77万元,占基本支出75.14%,同比增加1,510.78万元,增长23.68%,增长原因为人员增加和人员正常增资,对应的工资和五险支出增加。
商品和服务支出2,273.36万元,占基本支出21.65%,同比增加353.18万元,增长18.39%,增长原因为学生人数增加,教职工人数增加,对应的管理运行支出增加。
对个人和家庭的补助支出336.87万元,占基本支出3.21%,同比增加232.82万元,增长223.76%,增长原因是我校退休人员的获改革荣誉退休补助增加较多。
2.项目支出预算
项目支出12,478.58万元,占财政拨款支出的54.3%,同比减少72.66万元,降低0.58%。财政拨款支出预算增长的主要原因:人员经费和教育专项经费增加。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。
七、事业单位相关运行经费
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算2,273.36万元,较上年增加353.18万元,增长18.39%,增长的主要原因是学生人数增加,教职工人数增加,对应的管理运行支出增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额4,027.33万元,其中:货物类采购755.55万元,占政府采购预算18.76%;工程类采购2,608万元,占政府采购预算64.75%;服务类采购663.61万元,占政府采购预算16.48%。
九、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆17辆,其中:一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车6辆;事业一般业务用车10辆。
2025年“新增三项资产”共计1,419.16万元,增加的主要原因新增教学仪器设备、实验室设备、实训基地等。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目17个,预算资金16,919.97万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
直属院校建设(基础建设) |
990 |
通过项目实施满足广西林业事业对林业职业教育的新要求,不断提高广西林业职业教育教学水平;同时进一步满足学院教学科研、办学规模对基础设施的迫切要求。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、事业单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西生态工程职业技术学院2025年预算公开报表
详见附件。